Sistema de Controle Interno, Integridade e Compliance.

Finalidade e competências:
A Área de Controladoria Interna tem como missão assessorar, orientar, acompanhar e verificar a consistência e a qualidade dos controles internos administrativos além de avaliar os atos de gestão administrativa da Universidade visando o aprimoramento, a economia, a eficiência e a eficácia de todos os procedimentos adotados, bem como, aferir e estimular o cumprimento das normas legais, diretrizes administrativas, instruções normativas, estatutos e regimentos.
 
Descrição dos serviços oferecidos:
- Avaliação dos controles internos da gestão exercidos nos diversos níveis de chefia da Unioeste, quanto à consistência, qualidade e suficiência;
- Emissão de relatórios de avaliação dos resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos termos do art. 74 da Constituição Federal, no âmbito da Unioeste;
- Atuação de forma integrada com o órgão central do Sistema de Controle do Estado do Paraná e de acordo com as suas diretrizes;
- Atuação de forma integrada com as demais Áreas do Sistema de Controle Interno, Integridade e Compliance da Unioeste;
- Elaboração do plano de trabalho anual das avaliações e monitoramento a serem realizados, definindo o escopo dos processos e procedimentos para a avaliação dos controles internos da gestão;
- Utilização dos aplicativos de tecnologia da informação, disponibilizados pelo órgão central do Sistema de Controle do Estado e da Unioeste, a serem utilizados de acordo com suas diretrizes;
- Ciência ao Reitor e aos Diretores Gerais das Unidades, dos problemas ocorridos na obtenção da documentação e/ou no desenvolvimento do plano de trabalho anual da Controladoria;
- Ciência ao Reitor e aos Diretores Gerais das Unidades, por meio de relatórios gerenciais, informações ou pareceres técnicos de ilegalidades e/ou irregularidades constatadas;
- Avaliação dos controles internos da gestão, com vistas à prevenção de práticas ineficientes, antieconômicas, de corrupção e outras inadequações;
- Acompanhamento e monitoramento das publicações, recomendações e atos exarados pelo órgão central do sistema de controle do Estado do Paraná;
- Acompanhamento e monitoramento da implementação das recomendações, ressalvas e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
- Execução de ações necessárias à elaboração do Relatório de Controle Interno, parte integrante da Prestação de Contas dos dirigentes máximos e responsáveis pela gestão de recursos públicos estaduais, ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
- Acompanhamento na elaboração de normas e padronização de rotinas de procedimentos administrativos no âmbito da UNIOESTE;
- Acompanhamento quanto a execução de atos, indicando, em caráter opinativo, preventivo ou corretivo, ações para que o gestor institua controles internos nas diversas fases do processo administrativo, visando o atendimento ao disposto na legislação vigente;
- Apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional;
- Estabelecer os procedimentos necessários para atendimento das diligências solicitadas pela Controladoria Geral do Estado junto as unidades da Unioeste.
 
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Telefone: (45) 3220-3082 ou 3220-3013
Página Eletrônica: https://www.unioeste.br/portal/sistema-de-controle-interno-integridade-e-compliance/controle-interno/inicial
Endereço para atendimento presencial e correspondência:
UNIOESTE - Prédio da Reitoria - sala nº 306 - 3º Andar - Sala do SCIIC (ao lado da INOVA, final do corredor) - Ouvidoria Geral da UNIOESTE.
Rua Universitária, 1619 - Jardim Universitário, CEP 85.819-110, Cascavel - Paraná.
Dias e Horários de Atendimento:
Segunda-feira a sexta-feira das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30.

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